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Informes

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31| de Julio de 2020

Rendicion de informacion

Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno del 01 de enero al 30 de junio de 2020 CGB.


31| de Julio de 2020

Rendicion de informacion

Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico. Segundo trimestre año 2020 CGB.


14 de Julio de 2020

Rendicion de informacion

Informe PQRSD primer semestre de 2020, oficina de control interno


06 de Julio de 2020

Rendicion de informacion

Primer informe de seguimiento a los indicadores de gestión y cumplimiento PAO 2020.


06 de Julio de 2020

Rendicion de informacion

Primer informe de seguimiento a los planes de acción por procesos año 2020.


06 de Julio de 2020

Rendicion de informacion

Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento año 2019.


29 de Mayo de 2020

Rendicion de informacion

Con el presente informe se da cumplimiento a la actividad programada en el Plan de auditorías y acciones 2020 aprobado para la Oficina Asesora de Control Interno, de seguimiento a las acciones de repetición interpuestas por la CGB. Buscando mantener informada a la Alta Dirección y al cliente externo, La ley 678 de 2001 “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.”


15 de mayo de 2020

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - enero - abril de 2020 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2020(...)


31 de Enero de 2020

Rendicion de informacion

A continuación se relaciona el documento detallado de Evaluación por Dependencias - Contraloría General de Boyacá 2019..


30 de abil de 2020

Rendicion de informacion

Primer Informe de Austeridad en el Gasto - Contraloría General de Boyacá 2020 Informe trimestral de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico del cuarto trimestre (octubre a diciembre) del año 2019 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018; conforme al decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012, circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 y Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 (deroga las directivas 05 y 06 de 2014).informe trimestral de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico del cuarto trimestre (octubre a diciembre) del año 2019 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018; conforme al decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012, circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 y Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 (deroga las directivas 05 y 06 de 2014)..


30 de Enero de 2020

Rendicion de informacion

Cuarto Informe de Austeridad en el Gasto - Contraloría General de Boyacá 2019Informe trimestral de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico del cuarto trimestre (octubre a diciembre) del año 2019 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018; conforme al decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012, circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 y Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 (deroga las directivas 05 y 06 de 2014).informe trimestral de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico del cuarto trimestre (octubre a diciembre) del año 2019 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018; conforme al decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012, circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 y Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 (deroga las directivas 05 y 06 de 2014)..


17 de Enero de 2020

Rendicion de informacion

Seguimiento Mapa de Riesgos de la Contraloría General de Boyacá Se observa en el seguimiento a los riesgos de corrupción de la CGB, que se desarrollaron en cada uno de los procesos, las actividades referentes al soborno, tráfico de influencias, adulteración de documentos públicos, parcialidad por clientelismo, asesoramiento ilegal y manejo inadecuado de la información; cumpliendo con un 100% de las actividades previstas la matriz de seguimiento. Evitando que los riesgos se materialicen. Igualmente la OCI, no tiene conocimiento de denuncias referentes a las variables establecidas en la matriz.


16 de Enero de 2020

Rendicion de informacion

Seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano tercer cuatrimestre 2019 En atención a la referencia, me permito presentar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012 Art. 5 y Lineamientos Art. 1


16 de Enero de 2020

Rendicion de informacion

Informe Semestral Independiente del Estado de Control Interno de la Contraloría General de Boyacá En cumplimiento de la circular externa100-006 de 2019 de la Función Publica “lineamientos generales para el informe semestral, de evaluación independiente del estado del sistema de control interno – Decreto 2016de 2019” y de conformidad con el esquema del informe pormenorizado de Control Interno, que la entidad venia presentando en vigencias anteriores; y del cual se hará una única publicación correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de noviembre a 31de diciembre de 2019 y acatando lo establecido en la circular 100-006 de la Función Pública; me permito presentar el informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno..


16 de Enero de 2020

Rendicion de informacion

Informe de Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2019 La Oficina Asesora de Control Interno, realiza la evaluación del Control Interno Contable a 31 de diciembre de 2019 en cumplimiento de la Resolución 193 del 05 de Mayo de 2016 de la Contaduría General de la Nación, “Por la cual se incorpora, el procedimiento para la evaluación del control interno contable”; y de conformidad con lo establecido en la Ley 87/93 para las oficinas de Control Interno y la Constitución Política (artículo Artículos 209, 269, 354).


08 de Noviembre de 2019

Rendicion de informacion

Tercer Informe Pormenorizado de Control Interno Ley 1474 de 2011 - Decreto 1499/2011. Informe pormenorizado de control interno de la Contraloría General de Boyacá, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1499 de 2011; correspondiente al tercer cuatrimestre de la presente vigencia (julio- noviembre de 2019).(...)


23 de Octubre de 2019

Rendicion de informacion

Tercer Informe de Austeridad en el Gasto - Julio a Septiembre de 2019. Se Presenta ante el Representante Legal de la entidad informe trimestral de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico del tercer trimestre (julio a septiembre) del año 2019 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018; conforme al decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012, circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 y Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 (deroga las directivas 05 y 06 de 2014).(...)


24 de Julio de 2019

Rendicion de informacion

Segundo Informe de Austeridad en el Gasto - Junio de 2019. Se Presenta ante el Representante Legal de la entidad informe trimestral de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico del segundo trimestre (abril a junio) del año 2019 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018.(...)


22 de Julio de 2019

Rendicion de informacion

Informe de Seguimiento de PQR-S. Contraloría General de Boyacá - Oficina Asesora de Control Interno. Ley 1474 de 2011. Enero 01 al 30 de Junio de 2019. Para dar Cumplimiento con los lineamientos establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, y con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, economía y celeridad de las actuaciones administrativas. Y la evaluación y seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias (PQR-S) que la ciudadanía interpone ante la Entidad. (...)


Informe Pormenorizado de Control Interno Mayo a Junio de 2019

12 de Julio de 2019

Rendicion de informacion

Informe Pormenorizado de Control Interno Mayo a Junio de 2019 La Oficina Asesora de Control Interno, presenta el informe de los resultados del seguimiento correspondiente al segundo cuatrimetre de la presente vigencia al estado de Control Interno, ley 1474 de 2011(...)


14 de Mayo de 2019

Rendicion de informacion

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción-Contraloría General de Boyacá-Período comprendido entre enero y abril de 2019.(...)


09 de Mayo de 2019

Rendicion de informacion

Primer Informe de Austeridad en el Gasto - Abril de 2019 La Contraloria General de Boyacá ha dado cumplimiento a la normatividad establecida en materia de austeridad del gasto y se debe resaltar el compromiso realizado en la entidad por parte de todos los funcionarios pues se implementaron controles para mejorar el comportamiento de cada uno de los items identificados. Decreto 1737/1998-Decr 984/2012 .(...)


07 de Febrero de 2019

Rendicion de informacion

Informe de Control Interno Contable Vigencia 2018 La Oficina Asesora de Control Interno, evalua y determina la efectividad del sistema de Control Interno Contable en la Contraloria General de Boyacá con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 193 del 05 de mayo de 2016, por lo cual se incorpora en los procedimientos para la evaluacion del Control Interno Contable y asegurar que la información financiera, economia y social cumpla con las normas conceptuales, técnicas y procedimentales establecidas por la Contaduria General de la Republica (...)


06 de Febrero de 2019

Rendicion de informacion

Informe de Gestión Vigencia 2018 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el informe de destión por dependencias durante la vigencia 2018 (...)


Informe de Evaluación del Desempeño Vigencia 2018

13 de Marzo de 2019

Rendicion de informacion

Informe de Evaluación del Desempeño Vigencia 2018 La Oficina Asesora de Control Interno, publica los resultados de la evaluación de desempeño laboral de los funcionarios de Carrera Administrativa y Provisionalidad de la C.G.B. vigencia 2018...


Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre de 2018 - Febrero de 2019

08 de Marzo de 2019

Rendicion de informacion

Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre de 2018 - Febrero de 2019 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el informe de los resultados del seguimiento cuatrimestral al estado de Control Interno, ley 1474 de 2011(...) (...)


09 de Noviembre de 2018

Rendicion de informacion

Informe Pormenorizado de Control Interno Julio - Octubre de 2018 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el informe pormenorizado del estado de Control Interno, ley 1474 de 2011(...) (...)


12 de Julio de 2018

Rendicion de informacion

Informe Pormenorizado de Control de Interno – Marzo a Junio de 2018 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el informe pormenorizado del estado de Control Interno, ley 1474 de 2011(...)


07 de Marzo de 2018

Rendicion de informacion

Informe Pormenorizado de Control de Interno – Noviembre 2017 a Febrero de 2018 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el informe pormenorizado del estado de Control Interno, ley 1474 de 2011(...)


01 de Marzo de 2018

Rendicion de informacion

Informe de Evaluación del Desempeño vigencia 2017 Teniendo en cuenta lo contenido en el acuerdos 565 del 25 de enero del 2016,emanado por la Comisión Nacional del Servicio Civil y resoluciones internas No 110 y 111 del 23 de febrero del 2017 mediante los cuales se adoptaron los sistemas tipos para la evaluación de desempeño laboral a los empleados de carrera administrativa, periodo de prueba, libre nombramiento y remoción, diferente a los de gerencia publica y provisionalidad de la contraloría General de Boyacá, se verifico el cumplimiento de los compromisos laborales de los funcionarios de acuerdo con el porcentaje exigido por cada uno de los niveles de calificación que en adelante se relacionan(...)


06 de Febrero de 2018

Rendicion de informacion

Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias C G B, vigencia 2017 El informe de evaluación de gestión con corte a 31 de DICIEMBRE de 2017, de cada una de las áreas las cuales presentan sus logros en cumplimiento de los objetivos con respecto al plan Anual Operativo presentado para la vigencia.(...)


08 de Noviembre de 2017

Rendicion de informacion

Informe Pormenorizado de Control de Interno – Julio 2017 a Octubre de 2017 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el informe pormenorizado del estado de Control Interno, ley 1474 de 2011(...)


06 de Julio de 2017

Rendicion de informacion

Informe Pormenorizado de Control de Interno – Marzo 2017 a Junio de 2017 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el informe pormenorizado del estado de Control Interno, ley 1474 de 2011(...)


06 de Marzo de 2017

Rendicion de informacion

Informe Pormenorizado de Control de Interno - Noviembre 2016 a Febrero de 2017 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el informe pormenorizado del estado de Control Interno, ley 1474 de 2011(...)


06 de Marzo de 2017

Rendicion de informacion

Informe de Evaluación del desempaño 2016 Mediante Resolución 219 del 13 de Abril de 2016, se confirmaron los factores y criterios de aplicación para acceder al nivel sobresaliente en la evaluación del desempeño laboral de los Servidores Públicos en Carrera Administrativa Provisionales y en Periodo de Prueba en la Contraloría General de Boyacá conforme a la Resolución 168 del 26 de marzo de 2014 así(...)


07 de Febrero de 2017

Rendicion de informacion

Informe de Austeridad del Gasto 2016 La Contraloria General de Boyacá ha dado cumplimiento a la normatividad establecida materia de austeridad del gasto y se debe resaltar el compromiso realizado en la entidad por parte de todos los funcionarios pues se implementaron controles para mejorar el comportamiento de cada uno de los items inentificados en la resolución 217 del 04 de junio de 2013.(...)


01 de Febrero de 2017

Rendicion de informacion

Seguimiento Tramites Derechos de Petición Enero a Diciembre de 2016 Durante el año 2016 se recepciono un total de 148 Derechos de Petición los cuales fueros resueltos por las diferentes dependencias de esta entidad(...)


01 de Febrero de 2017

Rendicion de informacion

Informe de Evaluación de Gestión 2016 Informe de evalaución de gestión con corte a 31 de diciembre de 2016,de cada una de las areas las cuales presentan sus logros en cumplimiento de los objetivos con respecto al Plan Anual Operativo presentado para la vigencia.(...)


06 de Enero de 2017

Rendicion de informacion

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Septiembre - Diciembre de 2016 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano al 31 de Diciembre de 2016(...)


08 de Octubre de 2016

Rendicion de informacion

Informe Pormenorizado de Control de Interno - Julio a Octubre de 2016 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el informe pormenorizado del estado de Control Interno, ley 1474 de 2011(...)


07 de Julio de 2016

Rendicion de informacion

Informe Pormenorizado de Control de Interno - Marzo a Junio de 2016 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el informe pormenorizado del estado de Control Interno, ley 1474 de 2011(...)


01 de Abril de 2016

Rendicion de informacion

Evaluación del Desempeño 2015 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el informe de evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera y provisionales(...)


04 de Marzo de 2016

Rendicion de informacion

Informe Pormenorizado de Control de Interno - Noviembre 01 a Febrero 29 de 2016 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el informe pormenorizado del estado de Control Interno, ley 1474 de 2011(...)


11 de Enero de 2016

Rendicion de informacion

Informe de Gestión Vigencia 2015 La Oficina Asesora de Control Interno, publica la evaluación de gestión para la vigencia 2015(...)


04 de Enero de 2016

Rendicion de informacion

Seguimiento Riesgos de Corrupción Diciembre 31 de 2015 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano al 31 de Diciembre de 2015(...)


10 de Noviembre de 2015

Rendicion de informacion

Informe Pormenorizado de Control de Interno - Julio 01 a Octubre 31 de 2015 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el informe pormenorizado del estado de Control Interno, ley 1474 de 2011(...)


02 de Septiembre de 2015

Rendicion de informacion

Seguimiento Riesgos de Corrupción Agosto 31 de 2015 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano al 31 de Agosto de 2015(...)


05 de Mayo de 2015

Rendicion de informacion

Seguimiento Riesgos de Corrupción Abril 30 de 2015 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano al 30 de Abril de 2015(...)


27 de Marzo de 2015

Rendicion de informacion

Informe de Evaluación y Desempeño Febrero 2014 Enero 2015 Teniendo en cuenta que la Contraloría General de Boyacá continúo con el Proceso de Evaluación de Desempeño Laboral de los empleados de Carrera Administrativa aplicando el sistema tipo contenido en el acuerdo 137 del 14 de enero de 2010 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y acuerdo 00176 del 11 de septiembre de 2011 (...)


05 de Marzo de 2015

Rendicion de informacion

Onceavo Informe de Control Interno Período evaluado desde el 01 de Noviembre de 2014 al 28 de Febrero de 2015 (...)


05 de Enero de 2015

Rendicion de informacion

Seguimiento Riesgos de Corrupción Diciembre 31 de 2014 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano al 31 de Diciembre de 2014(...)


07 de Noviembre de 2014

Rendicion de informacion

Decimo Informe de Control Interno Período evaluado: 01 de Julio de 2014 al 31 de Octubre de 2014 (...)


01 de Septiembre de 2014

Rendicion de informacion

Seguimiento Riesgos de Corrupción Agostos 31 de 2014 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano al 31 de Agosto de 2014(...)


10 de Julio de 2014

Rendicion de informacion

NOVENO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO La oficina de Control Interno presenta el Noveno Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno - Ley 1474 de 2011, periodo comprendido desde el 01 de marzo hasta el 30 de junio de 2014.(...)(...)


02 de Mayo de 2014

Rendicion de informacion

Seguimiento Riesgos de Corrupción Abril 30 de 2014 La Oficina Asesora de Control Interno, publica el seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano al 30 de Abril de 2014(...)


18 de Marzo de 2014

Rendicion de informacion

Informe de Evaluación de Desempeño Teniendo en cuenta que la Contraloría General de Boyacá continuo con el Proceso de Evaluación de Desempeño Laboral de los empleados de Carrera Administrativa aplicando el sistema tipo contenido en el acuerdo 137 del 14 de enero de 2010 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y acuerdo 00176 del 11 de septiembre de 2011 por la cual se modifica parcialmente el anterior acuerdo en lo que tiene que ver con compromisos comportamentales y aprobado mediante resolución Interna Nro. 933 del 30 de Diciembre de 2010 y verificando la escala de cumplimiento de los compromisos laborales.(...)


07 de Marzo de 2014

Rendicion de informacion

Octavo Informe Pormenorizado La oficina de Control Interno presenta el Octavo Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno - Ley 1474 de 2011, periodo comprendido desde el 01 de noviembre de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014.(...)


02 de Enero de 2014

Rendicion de informacion

Estrategias para la Construcción para el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. La Oficina de Control Interno publica el seguimiento a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la Contraloria General de Boyacá año 2013.


30 de Agosto de 2013

Rendicion de informacion

Seguimiento al Plan Anticorrupción y Participación Ciudadana La Oficina de Control Interno, publica el seguimiento a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la Contraloria General de Boyacá, año 2013(...)


08 de Marzo de 2013

Rendicion de informacion

QUINTO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO, Ley 1474 de 2011. La Oficina de Control Interno de la Contraloria General de Boyacá, presenta el quinto informe pormenorizado de Control Interno. Periodo evaluado del 01 de Noviembre de 2012 al 28 de febrero de 2013.

08 de Noviembre de 2012

Rendicion de informacion

CUARTO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO, Ley 1474 de 2011. La Oficina de Control Interno de la Contraloria General de Boyacá, presenta el quinto informe pormenorizado de Control Interno. Periodo evaluado del 01 de julio de 2012 al 31 de Octubre de 2012..


   

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